Рефераты. Система управления и эффективности развития предприятия






Основными потребителями станций управления лифтами являются лифтостроительные предприятия Российской Федерации ( КМЗ, ЩДЗ г.Москва, ОЗПМ г.Омск, ЗАО «Парнас» г.С-Петербург), УКС Мингорисполкома, ОАО «Мапид», ЗАО «Инвест-систем», а также предприятия «Лифтмонтаж» и «Лифтремонт» РБ и РФ. За 10 месяцев 2005 года было произведено и реализовано 214 систем управления лифтами на внутреннем рынке РБ и 2286 систем – в странах ближнего зарубежья.

Потенциальными потребителями оборудования для птицеводства являются птицеводческие организации. На территории Республики Беларусь насчитывается более 55 птицефабрик. Постановлением Совета Министров РБ от 26.05.2003г. №689 «О мерах по дальнейшему развитию птицеводства в РБ на 2003-2005гг.» предусмотрено техническое перевооружение птицеводческих организаций на период до 2010г. за счет средств Республиканского бюджета. Закупка оборудования проводится, как правило, на тендерной основе.

Оборудование производства завода «Калибр» эксплуатируется на 22 птицефабриках РБ и Украины.

В III-IV квартале 2006 года планируется начать серийное производство новой станции управления пассажирскими лифтами ШУЛК с характеристиками превосходящими серийно выпускаемые, как нашего завода, так и заводов-конкурентов.

Целью научно-технической деятельности на предприятии является создание конкурентоспособной продукции, дальнейшее увеличение объемов производства и, соответственно, более полное удовлетворение потребности рынка РБ ,а также увеличение экспортных поставок.

Конструкторско-технологические службы решают две основные задачи:

-                     разработка и внедрение в серийное производство новых изделий;

-                     разработка и внедрение современных технологических процессов.

Выбор приоритетных направлений разработок основан на результатах анализа маркетинговых исследований рынка РБ и стран ближнего зарубежья заданий ГНТП «Приборы и средства измерений». Создание конкурентной продукции реализуется по двум направлениям:

-                     модернизация серийной продукции;

-                     разработка и внедрение в производство новых изделий, в том числе и в рамках задач по импортозамещению.

Приоритетными направлениями научно-технической деятельности подразделений разработчиков на предприятии на 2004г. являются:

-                     системы и блоки управления:

-                     радиоизмерительная аппаратура; (РИА)

-                     радиоэлектронная аппаратура;

-                     -товары культурно-бытового и хозяйственного назначения; (ТНП)

Работы по этим направлениям сформированы «Планом новой техники на 2006г.», который предусматривает проведение работ по подготовке производства и освоению 6 типов радиоизмерительной аппаратуры (РИА), разработанных ОАО «МНИПИ» в рамках ГНТП «Приборы и средства измерений», модернизацию 1 типа радиоэлектронной аппаратуры (РЭА), разработку и освоение 4 видов товаров народного потребления (ТНП).

Выполнение «Плана новой техники на 2006г.» позволит увеличить объемы производства на 106%, увеличить удельный вес РИА в объеме товарной продукции до 8,4% с 4,8% в 2005 году, увеличить поставки продукции на экспорт на 10%.

Планируемый удельный вес новых изделий в общем объеме товарной продукции составит ~ 60%.

В результате работы за 2004-2005гг по поиску альтернативных поставщиков снижены цены на закупаемые комплектующие изделия с 26,5% до 22,7%.

Снижение материалоемкости составило 0,3% в 2005 году по отношению к 2004г., показатель энергосбережения снижен в 2004г. на 11% в 2005г. на 14,9%.Наряду с мероприятиями по экономии материальных ресурсов и совершенствоварию учета затрат на производство, предприятие осваивает выпуск новых изделий, удешевление выпускаемых. Основные показатели социально-экономического развития предприятия на 2006 год представлены в таблицах 3 и 4.


Таблица 3 Основные целевые показатели социально-экономического развития на 2006 год

Показатели

Ед.

Измер.

2004

отчет

2005 задание

2005 оценка

2006 прогноз

Темп роста 2004 к 2003

Темп роста 2005 к 2004

Темп роста 2006 к 2005

1 Объем производства продукции

млн. руб

6666/6831

7207

7226

7660/8494

106,7

105,8

106,0

2 Производство потребительских товаров

млн руб

1423/1419

1504

1504

1654/1720

150,6

106,0

110,0

3 Объем внешней торговли

тыс. долл








в т. ч Экспорт

тыс долл

1985

2105

2350

2600

107,1

118,4

110,6

Импорт

тыс долл

935

954

1600

1776

112,3

171,1

111

4 Рост валютных поступлений

%

112,8

104,0

107,9

110,0

X

X

X

5 Рост производительности труда

%

121,7

108,0

121,7

106,0

X

X

X

6. Рост (+), снижение (-) уровня

%

-2,0

-2,5

-1,7

-2,5

X

X

X

материалоемкости продукции

7. Уровень рентабельности продукции

%

6,5

13,0

1,2

3,2

X

X

X

8. Рост (+), снижение (-) уровня

энергоемкости продукции

%

-11,0

-7,5

-14,9

-6,5

X

X

X

9 Инвестиции в основной капитал индексы

изменения

%

121,0

125,4

125,4

120,0

X

X

X


Таблица 4 Целевые параметры развития предприятия на 2006 год.

Показатели

Прогнозный период, 2006г.

1. Показатели производственно-экспортной деятельности промышленности

Индекс изменения объемов производства, %

106,0

Индекс изменения экспорта продукции, %

110,0

Индекс изменения валютных поступлений, %

110,0

Индекс изменения импорта, %

111,0

Производство потребительских товаров, %

110,0

2. Научно-технический и производственный потенциал

Объем затрат на научные исследования и разработки, млн. руб.

242

Доля сертифицированной продукции в объеме промышленного производства, %

73%

Удельный вес новой продукции в объеме промышленного производства, %

43%

Внедрение прогрессивных и энергосберегающих технологий, шт.

3

Количество изделий, получивших сертификат качества, шт

5

3. Финансовое состояние промышленного производства

Уровень рентабельности продукции, %

3,2

Снижение (-), увеличение (+) уровня материалоемкости продукции, %

-2,5

Оборачиваемость оборотных средств, дни

280

4. Эффективность использования труда, ТЭР и основных фондов

Индекс изменения производительности труда, %

106,0

Показатель по энергосбережению, %

-6,5

Уровень износа активной части основных фондов, %

91,6%

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.