Рефераты. Финансовый анализ ОАО Измайловская мануфактура






p>| |Код |За |За |
|Наименование показателя |строк|отчетны|аналогичный |
| |и |й |период |
| | |период |прошлого |
| | | |года |
|Выручка (нетто) от реализации товаров, | | | |
|продукции, работ, услуг (за минусом |010 |54 008 |21 015 |
|налога на добавленную стоимость, акцизов | | | |
|и аналогичных обязательных платежей) | | | |
|Себестоимость реализации товаров, |020 |56 412 |22 332 |
|продукции, работ, услуг | | | |
|Коммерческие расходы |030 |— |— |
|Управленческие расходы |040 |— |— |
|Прибыль (убыток) от реализации (строки |050 |-2 404 |-1 317 |
|010-020-030-040) | | | |
|Проценты к получению |060 |— |— |
|Проценты к уплате |070 |— |— |
|Доходы от участия в других организациях |080 |— |— |
|Прочие операционные доходы |090 |2 380 |1 551 |
|Прочие операционные расходы |100 |2 162 |2 204 |
|Прибыль (убыток) от | | | |
|финансово-хозяйственной деятельности |110 |-2 186 |-1 970 |
|(строки 050+060-070+080+090-100) | | | |
|Прочие внереализационные доходы |120 |5 720 |3 032 |
|Прочие внереализационные расходы |130 |2 |2 |
|Прибыль (убыток) отчетного периода |140 |3 532 |1 060 |
|(строки 110+120-130) | | | |
|Налог на прибыль |150 |844 |261 |
|Отвлеченные средства |160 |2 688 |799 |
|Нераспределенная прибыль (убыток) | | | |
|отчетного периода (строки 140-150-160) |170 |— |— |

Руководитель ____________ Главный бухгалтер ____________

(подпись)

(подпись)

МП

Приложение 5.

Утверждена приказом Министерства финансов

Российской Федерации от 12 ноября 1996 г.

№ 97 в редакции изменений и дополнений, внесенных приказами Минфина РФ от 3 февраля 1997 г. № 8 от 21 ноября 1997 г. № 81н и от 20 октября 1998 г. № 47н

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ КАПИТАЛА
| |Коды |
| |0710003 |
|Форма № 3 по ОКУД | |
|за январь-декабрь 1998 г. Дата (год, |1999. 01.01. |
|месяц, число) | |
|Организация ОАО "Измайловская мануфактура" по |00319078 |
|ОКПО | |
|Отрасль (вид деятельности) |17116 |
|по ОКОНХ | |
|Организационно-правовая форма |47 |
|по КОПФ | |
|Орган управления государственным имуществом по | |
|ОКПО | |
| Единица измерения: тыс. руб. |0372 |
|по СОЕИ | |
|Контрольная сумма | |
| Адрес: 105245 Москва, 3-я Парковая | |
|ул., д. 41а | |
|Дата высылки |25.03.1999 |
|Дата получения |25.03.1999 |
|Срок предоставления |25.03.1999 |


|Наименование |Код |Остато|Поступи|Израсходов|Остат|
|фонда |стро|к на |ло в |ано в |ок на|
| |ки |начало|отчетно|отчетном |конец|
| | |года |м году |году |года |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|I. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | | | | | |
|Уставный (складочный) капитал |010 |84 |— |— |84 |
|Добавочный капитал |020 |27 172|— |— |27 |
| | | | | |172 |
|в том числе: | | | | | |
|прирост стоимости имущества по |021 |— |— |— |— |
|переоценке | | | | | |
|Резервный фонд |030 |— |— |— |— |
|-------------------------------|040 |— |— |— |— |
|--------------------------- | | | | | |
|Нераспределенная прибыль |050 |— |— |— |— |
|прошлых лет | | | | | |
|Фонды накопления - всего |060 |79 |— |— |79 |
|-------------------------------|061 |— |— |— |— |
|---------------------------- | | | | | |
|-------------------------------|062 |— |— |— |— |
|---------------------------- | | | | | |
|Фонд социальной сферы |070 |5 340 |— |2 452 |2 888|
|-------------------------------|080 |— |— |— |— |
|---------------------------- | | | | | |
|Целевые финансирование и | | | | | |
|поступления из бюджета |090 |— |— |— |— |
|Целевые финансирование и | | | | | |
|поступления из отраслевых и |100 |— |— |— |— |
|межотраслевых внебюджетных | | | | | |
|фондов - всего | | | | | |
|-------------------------------|101 |— |— |— |— |
|---------------------------- | | | | | |
|-------------------------------|102 |— |— |— |— |
|---------------------------- | | | | | |
|ИТОГО по разделу I |130 |32 675|— |2 452 |30 |
| | | | | |223 |
|II. ПРОЧИЕ ФОНДЫ И РЕЗЕРВЫ | | | | | |
|Фонды потребления - всего |140 |— |472 |472 |— |
|-------------------------------|141 |— |— |— |— |
|---------------------------- | | | | | |
|-------------------------------|142 |— |— |— |— |
|---------------------------- | | | | | |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|Резервы предстоящих расходов и | | | | | |
|платежей - всего |150 |169 |301 |385 |85 |
|-------------------------------|151 |43 |301 |259 |85 |
|---------------------------- | | | | | |
|-------------------------------|152 |126 |— |126 |— |
|---------------------------- | | | | | |
|-------------------------------|153 |— |— |— |— |
|---------------------------- | | | | | |
|-------------------------------|154 |— |— |— |— |
|---------------------------- | | | | | |
|-------------------------------|155 |— |— |— |— |
|---------------------------- | | | | | |
|-------------------------------|156 |— |— |— |— |
|---------------------------- | | | | | |
|Оценочные резервы - всего |160 |— |— |— |— |
|-------------------------------|161 |— |— |— |— |
|---------------------------- | | | | | |
|-------------------------------|162 |— |— |— |— |
|---------------------------- | | | | | |
|-------------------------------|170 |— |— |— |— |
|---------------------------- | | | | | |
|ИТОГО по разделу II |180 |338 |1 074 |1 242 |170 |

Справка
|Наименование |Код |Остаток на |Остаток на |
|показателя |строки|начало года|конец года |
|1) Чистые активы |185 |27 705 |25 380 |
| | |Из бюджета |Из |
| | | |отраслевых |
| | | |и |
| | | |межотраслев|
| | | |ых фондов |
|2) Получено на: | | | |
|финансирование капитальный вложений |191 |— |— |
|финансирование |192 |— |— |
|научно-исследовательских работ | | | |
|возмещение убытков |193 |— |— |
|социальное развитие |194 |— |— |
|прочие цели |195 |— |— |


Руководитель ____________ Главный бухгалтер ____________

(подпись)

(подпись)

МП

Приложение 6.

Утверждена приказом Министерства финансов

Российской Федерации от 12 ноября 1996 г.

№ 97 в редакции изменений и дополнений, внесенных приказами Минфина РФ от 3 февраля 1997 г. № 8 от 21 ноября 1997 г. № 81н и от 20 октября 1998 г. № 47н

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ КАПИТАЛА
| |Коды |
| |0710003 |
|Форма № 3 по ОКУД | |
|за январь-декабрь 1999 г. Дата (год, |2000. 01.01. |
|месяц, число) | |
|Организация ОАО "Измайловская мануфактура" по |00319078 |
|ОКПО | |
|Отрасль (вид деятельности) |17116 |
|по ОКОНХ | |
|Организационно-правовая форма |47 |
|по КОПФ | |
|Орган управления государственным имуществом по | |
|ОКПО | |
| Единица измерения: тыс. руб. |384 |
|по СОЕИ | |
|Контрольная сумма | |
| Адрес: 105245 Москва, 3-я Парковая | |
|ул., д. 41а | |
|Дата высылки |30.03.2000 |
|Дата получения |30.03.2000 |
|Срок предоставления |30.03.2000 |


|Наименование |Код |Остато|Поступи|Израсходов|Остат|
|фонда |стро|к на |ло в |ано в |ок на|
| |ки |начало|отчетно|отчетном |конец|
| | |года |м году |году |года |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|I. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | | | | | |
|Уставный (складочный) капитал |010 |84 |— |— |84 |
|Добавочный капитал |020 |27 172|— |— |27 |
| | | | | |172 |
|в том числе: | | | | | |
|прирост стоимости имущества по |021 |— |— |— |— |
|переоценке | | | | | |
|Резервный фонд |030 |— |— |— |— |
|-------------------------------|040 |— |— |— |— |
|--------------------------- | | | | | |
|Нераспределенная прибыль |050 |— |— |— |— |
|прошлых лет | | | | | |
|Фонды накопления - всего |060 |79 |— |79 |— |
|-------------------------------|061 |— |— |— |— |
|---------------------------- | | | | | |
|-------------------------------|062 |— |— |— |— |
|---------------------------- | | | | | |
|Фонд социальной сферы |070 |2 888 |— |— |2 888|
|-------------------------------|080 |— |— |— |— |
|---------------------------- | | | | | |
|Целевые финансирование и | | | | | |
|поступления из бюджета |090 |— |— |— |— |
|Целевые финансирование и | | | | | |
|поступления из отраслевых и |100 |— |— |— |— |
|межотраслевых внебюджетных | | | | | |
|фондов - всего | | | | | |
|-------------------------------|101 |— |— |— |— |
|---------------------------- | | | | | |
|-------------------------------|102 |— |— |— |— |
|---------------------------- | | | | | |
|ИТОГО по разделу I |130 |30 223|— |79 |30 |
| | | | | |144 |
|II. ПРОЧИЕ ФОНДЫ И РЕЗЕРВЫ | | | | | |
|Фонды потребления - всего |140 |— |373 |373 |— |
|-------------------------------|141 |— |— |— |— |
|---------------------------- | | | | | |
|-------------------------------|142 |— |— |— |— |
|---------------------------- | | | | | |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|Резервы предстоящих расходов и | | | | | |
|платежей - всего |150 |85 |590 |390 |285 |
|-------------------------------|151 |85 |590 |390 |285 |
|---------------------------- | | | | | |
|-------------------------------|152 |— |— |126 |— |
|---------------------------- | | | | | |
|-------------------------------|153 |— |— |— |— |
|---------------------------- | | | | | |
|-------------------------------|154 |— |— |— |— |
|---------------------------- | | | | | |
|-------------------------------|155 |— |— |— |— |
|---------------------------- | | | | | |
|-------------------------------|156 |— |— |— |— |
|---------------------------- | | | | | |
|Оценочные резервы - всего |160 |— |— |— |— |
|-------------------------------|161 |— |— |— |— |
|---------------------------- | | | | | |
|-------------------------------|162 |— |— |— |— |
|---------------------------- | | | | | |
|-------------------------------|170 |— |— |— |— |
|---------------------------- | | | | | |
|ИТОГО по разделу II |180 |85 |963 |763 |285 |

Справка
|Наименование |Код |Остаток на |Остаток на |
|показателя |строки|начало года|конец года |
|1) Чистые активы |185 |25 465 |42 901 |
| | |Из бюджета |Из |
| | | |отраслевых |
| | | |и |
| | | |межотраслев|
| | | |ых фондов |
|2) Получено на: | | | |
|финансирование капитальный вложений |191 |— |— |
|финансирование |192 |— |— |
|научно-исследовательских работ | | | |
|возмещение убытков |193 |— |— |
|социальное развитие |194 |— |— |
|прочие цели |195 |— |— |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.