Показатель
За отчетный
Период
Зааналогичный
период
предыдущего
года
наименование
код
1
2
3
4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров,продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
010
593588
206659
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
586688
203026
Валовая прибыль
029
6900
3633
Коммерческие расходы
030
2824
2357
Управленческие расходы
040
-
Прибыль (убыток) от продаж
050
4076
1276
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению
060
Проценты к уплате
070
Доходы от участия в других организациях
080
Прочие доходы
090
236
Прочие расходы
100
79
44
Прибыль (убыток) до налогообложения
140
4154
1302
Отложенные налоговые активы
141
Отложенные налоговые обязательства
142
Текущий налог на прибыль
150
1121
401
180
Чистая прибыль (убыток) отчетного
периода
190
3033
901
СПРАВОЧНО.
Постоянные налоговые обязательства (активы)
200
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию
Расшифровка отдельных прибылей и убытков
За отчетный период
За аналогичный период
Предыдущего года
прибыль
убыток
5
6
Штрафы, пени и неустойки. признанные или по которым получены решения суда(арбитражного суда) об их взыскании
210
Прибыль(убыток) прошлых лет
220
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или не надлежащим исполнением обязательств
230
Курсовые разницы по опирациям в иностранной валюте
240
Отчисление в оценочные резервы
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которой истёк срок исковой давности
260
270
Руководитель__________________ Главный бухгалтер____________________
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
«______» __________________ 200__ г.
Приложение 3
Вертикальный анализ бухгалтерского баланса ООО «Сапсан-регион»,%
Показатели
На начало предыдущего
На конец отчетного года
На конец отчетного периода
Актив
I ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства
Итого по разделу I.
II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
70,86
74,3
66,35
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
14,96
14,47
13,4
Дебиторская задолженность
13,85
10,87
20,2
Денежные средства
0,32
Итого по разделу II
Баланс (сумма I+II)
Пассив
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставной капитал
0,12
0,05
0,04
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль
6,7
4,46
7,7
Итого по разделу III
6,81
4,52
7,8
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
0,4
Прочие долгосрочные массивы
Итого по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолжность
93,2
95,5
91,8
Итого по разделу V
92,2
Баланс (сумма III + IV + V )
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11